Despesa

Documento 2005OB909230

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB909230 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 01/12/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 72.636.962/0001-42
Valor R$ 76.289,75
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 100904/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 1896/99/1911/20. FORNECIMENTO 30 PECAS DE ARTICULADOR P/PORTA DE ARMARIO E OUTROS P/SUPRIR ESTOQUE AMCO II/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. REL. 58/05 SIST. DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002550 31/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 72.636.962/0001-42 R$ 81.030,00