Despesa

Documento 2026NS013421

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2026NS013421 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 02/03/2026
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -648,88
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 15 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 648,88 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CURITIBA/PR DE 09/02 A 23/02/2026. PROCESSO : 317500/2026.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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