Despesa

Documento 2026NS003111

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2026NS003111 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/01/2026
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 245.561.222-87
Valor R$ -162,22
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1490935/2026
Dados orçamentários
Observação do documento 3 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 162,22 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 29/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1490935/2025
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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