Despesa

Documento 2026NS003109

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2026NS003109 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/01/2026
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 373.741.091-72
Valor R$ -81,11
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1493051/2025
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 81,11 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESPIRITO SANTO/ES DE 26/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1493051/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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