Despesa

Documento 2025NS082784

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS082784 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/12/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -567,77
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 12,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 567,77 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 16/12 A 28/12/2025. PROCESSO : 1491521/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2025NE000022 07/01/2025 Empenho Original DIARIAS - PESSOAL CIVIL 010001 R$ 291.916,66