Despesa
Documento 2019NE000775
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000775 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 06/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.205.399/0001-60 | |||
| Valor | R$ -10.483,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 251717/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE003625 | 20/11/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.205.399/0001-60 | R$ 10.483,33 |