Despesa

Documento 2005NS001253

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2005NS001253 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/02/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -31,65
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 4.189,50) MAIS US$ 176,00(R$ 468,16)ADI-CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,MENOS R$ 31,65(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PER. 05 A 10/02/05.(COTACAO DOLAR R$ 2,66).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
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