Despesa

Documento 2005NS001181

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2005NS001181 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/02/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -46,60
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.216,75) MAIS US$ 176,00(R$ 476,96) ME-NOS R$ 46,60 (AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A MADRI/ESPANHA, CPMI-BANESTADO, PERIODODE 05 A 10/02/05.(COT.DOLAR R$ 2,71).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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2005NE000034 27/01/2005 Empenho Original DIARIAS - PESSOAL CIVIL 010001/00001 R$ 500.000,00