Despesa

Documento 2002NL004727

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL004727 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/09/2002
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 19.791.896/0005-26
Valor R$ -124,00
Modalidade de licitação TOMADA DE PREÇO
Processo 121683/1997
Dados orçamentários
Observação do documento RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 039152
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2002NE000306 25/01/2002 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 19.791.896/0005-26 R$ 44.000,00