Despesa

Documento 2002NL004687

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL004687 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/09/2002
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.094.417/0001-59
Valor R$ 344,96
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 103695/2002
Dados orçamentários
Observação do documento NF 0204 FORNECIMENTO MATERIAL FOTOGRAFICO (12CX. ESTABILIZADOR E REFORCADOR FLEX ML, MISTURA P/FAZER 40 LITROS-KODAK E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 418/02
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810631
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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