Despesa
Documento 2005OB904047
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2005OB904047 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/05/2005 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.247.743/0035-69 | |||
| Valor | R$ 38.093,10 | |||
| Modalidade de licitação | CONVITE | |||
| Processo | 102856/2005 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 5206/5207 FORNECIMENTO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA CD, MAR-CA FLUARIX E DEMAIS ESPECIFICACOES. RET. SRF 2,20# REL. 328 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810720 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2005NE001377 | 02/05/2005 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 33.247.743/0035-69 | R$ 38.950,00 |