Despesa

Documento 2025NS044979

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS044979 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/07/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.421.421/0001-11
Valor R$ 1.973,71
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 253674/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 5485341398 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 471,81 (DOC 11) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PERÍODO: 19/04/2025 A 18/05/2025 - EDOC: 790425/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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