Despesa

Documento 2025NS028547

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS028547 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/05/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 309.829,28
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 265533/2020
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 566693/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1462507/2024). TAR. NAC. (R$ 299.636,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.192,88), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$10.374,56), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE000324 11/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 1.125.000,00