Despesa

Documento 2025NS028539

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS028539 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/05/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 184.041,64
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 265533/2020
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 556346/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1159485/2024). TAR. NAC. (R$ 177.311,19), TX.EMB. (R$6.730,45), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. DE (R$45.524,61), REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2024. DESCONTO DE R$472,97 REF. PERM. N. 2011/015, COMP. JAN/2025 (E-DOC 488.211/2025).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE000324 11/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 1.125.000,00