Despesa
Documento 2002NL004619
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2002NL004619 | Tipo de documentação: | NL | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/09/2002 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.633.019/0001-86 | |||
| Valor | R$ 7.922,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 114075/2002 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF 762 FORNECIMENTO MATERIAL PEDIDO SECOM/CD(30 RESMAS PAPEL A-3 E 110 RESMAS PAPEL A-4) RET.SRF. 5,85% REL. 411/02 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 810631 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2002NE002896 | 20/08/2002 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 72.633.019/0001-86 | R$ 7.922,00 |