Despesa

Documento 2009OB809103

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB809103 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/12/2009
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 600.847.667-00
Valor R$ 50,00
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 145230/2009
Dados orçamentários
Observação do documento REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR FRANCISCO CARLOS BENINCA- SA, PONTO 3729, REMARCAÇÃO DE BILHETE AÉREO, POR OCASIÃO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO 05 A 10.11.2009 - PROC.145.230/2009.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
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