Despesa

Documento 2025NS015673

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS015673 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/03/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -299,16
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 DIÁRIAS DE US$ 702,00 MAIS US$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 299,16 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DE 17/03 A 21/03/2025. PROCESSO : 460328/2025. COTAÇÃO R$ 1,00
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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