Despesa

Documento 2025NS010315

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS010315 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/02/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.578.617/0001-99
Valor R$ 41.900,11
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 270353/2018
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 1572 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.925,34 (DOC. 29)- PER.: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 603.454,03 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) EDOC: 369052/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167435
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2024NE000750 29/02/2024 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.578.617/0001-99 R$ 163.849,45