Despesa

Documento 2025NS009245

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS009245 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/02/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -474,90
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 9,5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 474,90 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANA/PR DE 22/01 A 31/01/2025. PROCESSO : 298123/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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