Despesa

Documento 2025NS005236

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS005236 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/01/2025
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 716.389.111-34
Valor R$ -189,96
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 214185/2025
Dados orçamentários
Observação do documento 5 DIÁRIAS DE R$ 981,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS/AL DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 214185/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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