Despesa

Documento 2025NS004338

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2025NS004338 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/01/2025
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 981.979.241-04
Valor R$ -189,96
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1494254/2024
Dados orçamentários
Observação do documento 5 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 189,96 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 27/12 A 31/12/2024. PROCESSO : 1494254/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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