Despesa

Documento 2002NL004526

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL004526 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/08/2002
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 910917/91000
Valor R$ 470.289,87
Modalidade de licitação INEXIGÍVEL
Processo 24552/1994
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 020822777570-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE AGO/02.RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/R$ 2.998,33.GLOSA DE R$ 14.849,16 (COB. INDEVIDA). GESTAO 91000. REL. 402/02. BRASIL TELECOM.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810631
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2002NE000204 22/01/2002 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 910917/91000 R$ 4.237.545,00