Despesa

Documento 2024NS070596

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS070596 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/11/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ 221,62
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento Cancelamento do pagamento de 5,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 221,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) LONDRES/REINO UNIDO DE 26/10 A 31/10/2024. PROCESSO : 1195591/2024. COTAÇÃO R$ 5,84, a pedido do titular, em razão da não realização da viagem.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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