Despesa

Documento 2024NS064969

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS064969 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/10/2024
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 79.345.583/0011-14
Valor R$ 4.974,75
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 370057/2022
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 129 - SERVIÇO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PARA HARDWARE/SOFTWARE REF. AQUISIÇÃO DE 99 PONTOS DE ACESSO ADICIONAIS PARA REDE SEM FIO, MARCA CISCO, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 1179889/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa -
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2024NE000295 10/01/2024 Empenho Original 79.345.583/0011-14 R$ 58.038,75