Despesa

Documento 2024NS056775

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS056775 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/09/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 06.955.770/0001-74
Valor R$ 23.771,82
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 130161/2016
Dados orçamentários
Observação do documento FATS. 141547 E 141548/2024 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 990808/2024. TARIFA EMPRESA NACIONAL COM VOO INTERNACIONAL (R$20.379,78) TARIFA EMPRESA INTERNACIONAL (R$22.859,47) TX EMB.(R$ 296,84), OUTRAS TAXAS(R$2.094,68). DESC.CONTRATUAL(R$432,39). DESC. R$3.802,96(2024) REF. FAT CREDORA 141490/2024. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE000380 16/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 06.955.770/0001-74 R$ 1.163.999,60