Despesa

Documento 2024NS055892

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS055892 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/09/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 185.038,28
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 433661/2024
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 519220/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 530801/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 178.667,29, INFRAERO R$ 6.370,99, DESC. DE R$ 9.993,88, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023, E DE R$ 7.588,08, DE 2024. PROC. REC. DE DÍVIDA 433661/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE001377 29/08/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 242.752,44