Despesa

Documento 2024NS053893

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS053893 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/08/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 11.680,98
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 18939/23 E OUTRAS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF A SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO REFEIÇÕES, NO ANO DE 2023 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 ISS S/ COMISSÃO R$0,00 RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - HOSPEDAGEM NFSE 15415 E OUTRAS H.PLUS CNPJ 05.217.384/0006-27 RET. RFB ISENTO (PERSE - LEI 14.859/2024) RET ISS 3PC - ALIMENTAÇÃO NFE 9465 E OUTRAS IDS CNPJ 29.791.504/0001-59 RET. RFB 5,85PC - EDOC. 742715/20
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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2024NE001282 09/08/2024 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.931.123/0001-04 R$ 21.769,94