Despesa

Documento 2024NS045495

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS045495 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/07/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 293.786,91
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 265533/2020
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 528819/2024, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 551031/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 284.521,52, INFRAERO R$ 9.265,39, DESC. DE R$ 658,06, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023 E DE R$ 9.931,89, DE 2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2024NE000324 11/01/2024 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 1.125.000,00