Despesa

Documento 2024NS044765

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS044765 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/07/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -253,28
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento 4,5 DIÁRIAS DE R$ 785,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 253,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTO VELHO - RO DE 16/07 A 20/07/2024. PROCESSO : 765246.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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