Despesa

Documento 2024NS039019

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS039019 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 24/06/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 13.300,19
Modalidade de licitação INEXIGIBILIDADE
Processo 428659/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 500612/2023 e 446150/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 1395949/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 12.889,39/ INFRAERO R$ 410,80. DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2022 (R$318,58).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2023NE000565 24/01/2023 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 671.333,30