Despesa

Documento 2024NS031410

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS031410 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/05/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -6.207,82
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento Cancelamento do pagamento de 2,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 196,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MONTEVIDÉU, URUGUAI DE 26/05 A 28/05/2024. PROCESSO : 597068/2024. COTAÇÃO R$ 5,29 para acerto com relação à dedução do valor referente ao auxílio-alimentação.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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