Despesa

Documento 2009NE002273

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2009NE002273 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/08/2009
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.430.968/0003-45
Valor R$ 44.125,66
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 104627/2009
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000015
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDÊNCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2009NS013546 28/12/2009 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 16.916,07
2009NS013762 31/12/2009 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -52,36
2010NS001602 25/02/2010 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 17.890,65
2010NS005197 25/05/2010 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 1.858,50
2009NE002487 26/08/2009 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 52.215,39
2010NE003306 11/11/2010 Empenho Anulação MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ -59.728,19
2009OB808990 28/12/2009 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 16.706,32
2010OB801112 26/02/2010 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 17.668,81
2010OB803370 25/05/2010 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 02.430.968/0003-45 R$ 1.835,46