Despesa

Documento 2022OB837065

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2022OB837065 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/10/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 5.862,81
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 18287/22 -SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPTANTE SIMPLES NACIONAL) RETENÇÃO RFB 9,45PC S/ R$ 5.516,07, HOSPEDAGEM, DANFE 206768/769/770, CNPJ 05.217.384/0006-27(H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA)-ALIMENTAÇÃO R$ 868,01,NFCE 97007 E OUTRAS ,CNPJ 29.791.504/0001-59 (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI-SIMPLES NACIONAL) -PERIODO:27/08 A 03/09/2022 -PROC.EDOC.788520/2022.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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