Despesa

Documento 2024NS026479

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS026479 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/04/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 405,98
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 19409/24 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL) - HOSPEDAGEM NFSE 33970 H PLUS CNPJ 05.217.384/0006-27 RET RFB ISENTO (ART. 4º DA LEI 14148/2021) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 (CNPJ 26.174.481/0001-45 NFC 327, ADS ALIMENTOS) - PER: 18/12/2023 A 19/12/2023 - EDOC 551544/2024.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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