Despesa

Documento 2024NS023906

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS023906 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/04/2024
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001
Valor R$ -2.113,00
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205373/2021
Dados orçamentários
Observação do documento Cancelamento do pagamento de 3,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) MANAUS/AM DE 10/04 A 13/04/2024. PROCESSO : 467757/2024 em razão de ter sido efetuado pagamento para empenho do servidor, o correto é parlamentar.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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