Despesa

Documento 2024NS001087

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS001087 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/01/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 573.874.511-68
Valor R$ 4.209,00
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1664989/2023
Dados orçamentários
Observação do documento 7,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$272,34 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 21 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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