Despesa

Documento 2024NS001084

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2024NS001084 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 10/01/2024
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 726.924.991-15
Valor R$ -332,86
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1664989/2023
Dados orçamentários
Observação do documento 8,5 DIÁRIAS DE R$524,00 MAIS R$279,00 REF A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$332,86 DE AUX. ALIMNTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR AO RIO DE JANEIRO DE 20 A 28/12/2023. Processo: 1664989/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2024NE000096 05/01/2024 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 726.924.991-15 R$ 4.400,14