Despesa

Documento 2022OB830043

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2022OB830043 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/07/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 268,59
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 18139/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$ 236,00 (HOSPEDAGEM, DANFE 32532 - CNPJ 34.759.088/0001-41 MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - RET. 5,85 S/ 58,30 (ALIMENTAÇÃO, NFCE 29655, CNPJ 39.276.585/0001-02 STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 04 A 05/07/2022 - PROC. EDOC 672270/2022.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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