Despesa

Documento 2022OB830040

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2022OB830040 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/07/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 810,49
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 18159/22 - SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) RET. 9,45PC S/ R$ 708,00 (HOSPEDAGEM, DANFE 33308, 33198 E 33199 - CNPJ 34.759.088/0001-41 MH BRASILIA ADM. DE EMPREEND) - RET. 5,85 S/ 179,93 (ALIMENTAÇÃO, DANFE 627, 628 E 625, CNPJ 39.276.585/0001-02 STEAK BULL GOURMET) - PERÍODO 13 A 14/07/2022 - PROC. EDOC 672375/2022.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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