Despesa

Documento 2009OB806153

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB806153 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/09/2009
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.520.304/0001-80
Valor R$ 45.756,90
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 104217/2008
Dados orçamentários
Observação do documento NF 71685 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER KYOCERA, APEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADO - RET SRF 5,85PC - RELACAO 293/2009 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 024145
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação ACOES DE INFORMATICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2009NE002413 20/08/2009 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.520.304/0001-80 R$ 48.600,00