Despesa
Documento 2004NS011735
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2004NS011735 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/11/2004 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.597.150/0001-11 | |||
| Valor | R$ 3.584,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129122/2003 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFF 11318. FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MUIDO MARCA VILLA RICA...GLOSA DE14.344,00 COB.A MAIOR NAS NF 9515,9577,9758 E 11318 RET. SRF 5,85PC S.VRL APROPRIADO. REL.64 SISTEMA DEMAP | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 794708 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2004NE000516 | 09/02/2004 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 78.597.150/0001-11 | R$ 136.263,12 |