Despesa

Documento 2009OB805497

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB805497 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/08/2009
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 72.572.910/0001-50
Valor R$ 10.822,40
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 160506/2008
Dados orçamentários
Observação do documento NF 11438 - FORNECIMENTO DE 760 SACOS DE ARGAMASSA MULTIUSO. A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 258/2009 SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2009NE002205 24/07/2009 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 72.572.910/0001-50 R$ 10.822,40