Despesa

Documento 2009OB805279

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB805279 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/08/2009
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 71.393.227/0001-92
Valor R$ 2.455,54
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 145878/2007
Dados orçamentários
Observação do documento NFFS 63969 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC R$ 68.052,09 (DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC-PERIODO:JUN/09.RELACAO 247/2009 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 000010
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção ACAO LEGISLATIVA
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação PROCESSO LEGISLATIVO, FISCALIZACAO E REPRESENTACAO POLITICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2009NE000142 08/01/2009 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.393.227/0001-92 R$ 396.502,88