Despesa

Documento 2023NS017018

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2023NS017018 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/04/2023
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 06.955.770/0001-74
Valor R$ 22.860,57
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 130161/2016
Dados orçamentários
Observação do documento DEVOLUÇÃO FINAL DO VALOR R$22.860,57 DESCONTADO A MAIOR REF. A GLOSA DE R$118.008,34 E 109.658,48 (GUIAS DE CRÉDITO VENCIDAS ATÉ 22/11/2021 E 19/01/2022 NÃO REGULARIZADAS NO PRAZO CONTRATUAL) FEITA NO EDOC 368511/2021 (2021NS057965) E 206228/2022(2022NS003081)E (2022NE053074-DEVOLUÇÃO PARCIAL), CUJO VALOR FOI REGULARIZADO NO SIGAS POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO. R MORAES AG. TURISMO (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2021NE000893 09/06/2021 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 06.955.770/0001-74 R$ 2.343.527,80