Despesa

Documento 2023NS005709

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2023NS005709 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 03/02/2023
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.578.617/0001-99
Valor R$ 41.931,65
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 270353/2018
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 44 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DO PERÍODO: 01/05/22 A 31/10/22. GLOSA R$ 250.275,03 ATÉ CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO/FATURAMENTO. RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$292.206,68. EDOC: 231739/2023.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2022NE000631 22/02/2022 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.578.617/0001-99 R$ 6.012.032,00