Despesa

Documento 2022NS060639

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2022NS060639 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/12/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido PF0110186
Valor R$ 7.996,69
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 205269/2022
Dados orçamentários
Observação do documento RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM, CARTEIRA D_56/503, REFERENTE À AQUISICAO DE BILHETES AÉREOS PARA OS TRECHOS SP/LONDRES/AMSTERDAM (BILHETE N. 9572190024564 - LATAM AIRLINES) E AMSTERDAM/LISBOA/BSB (BILHETE N. 0472186305586 - TAP),POR OCASIAO DE VIAGEM EM MISSAO OFICIAL PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AOS PAISES BAIXOS, NO PERIODO DE 4 A 08.11.2022 (PROCESSO E-EDOC N.º 888158/2022)
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
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2022NE000109 10/01/2022 Empenho Original INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110186 R$ 10.000,00