Despesa

Documento 2022NS050350

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2022NS050350 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/10/2022
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 322,07
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 18372 -SERVIÇOS DE HOTELARIA, INCLUINDO FORN. REFEIÇÃO (ISS S/ COMISSÃO R$0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 OPT. SIMPLES NACIONAL) - ISENTO DE IRTJ CONFORME ARTIGO 4 DA LEI Nº 14.148/2021 HOSPEDAGEM,DANFE 210097, CNPJ 05.217.384/0006-27(H PLUS ADMINISTRAÇÃO DE HOTELARIA) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ,ALIMENTAÇÃO, DANFE 100239 CNPJ 29.791.504/0001-59 (NFB ALIMENTOS ) - PERÍODO 11 A 12/10/2022 - PROC. EDOC 861016/2022.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2022NE000729 21/03/2022 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 24.931.123/0001-04 R$ 158.567,50