Despesa

Documento 2009OB804243

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB804243 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/06/2009
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.710.985/0001-49
Valor R$ 120.120,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 156416/2008
Dados orçamentários
Observação do documento NF 4147/4161/4172 E 4190 -FORNECIMENTO DE 180 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA LEXMARK P/ AMCO I. OPTANTE SIMPLES.GLOSA R$ 2.800,00(DEVOL. DE MA-TERIAL). BLOQ. R$ 5.880,00(MULTA-PROC. 156.416/08). RELACAO 189/2009 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 024145
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação ACOES DE INFORMATICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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