Despesa

Documento 2009OB803393

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB803393 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/05/2009
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.432.517/0003-60
Valor R$ 93.048,45
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 156416/2008
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 68296 - FORNECIMENTO DE TONER PRA IMPRESSORA LASER RICOH AFICIO CL 7200U,DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO144/2009 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 024145
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação ACOES DE INFORMATICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2009NE001257 07/04/2009 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 07.432.517/0003-60 R$ 98.830,00