Despesa

Documento 2002NL003878

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL003878 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/07/2002
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.261.204/0001-74
Valor R$ 3.794,41
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 102842/2002
Dados orçamentários
Observação do documento NF. 112898 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SEGUIR DE 02 FERROS DE SOLDA TIPO MA-CHADO DE 320 WATTS/220VOLTS E OUTROS MATERIAIS. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ES-TOQUE CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 330/02.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810631
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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